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Detalhes
| 27/01/2025 | 0017718/2025 | 0000023/2025 | 0000016/2025 | 0000016/2025 | IMPORTE PARA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE DE MINASLTDA - SICOOB CREDCAF | 25.395.435/0005-37 | R$ 3.000,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000295/2025 | 0000022/2025 | 0000015/2025 | 0000015/2025 | IMPORTE PARA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 5.000,00 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 23/01/2025 | | 0000037/2025 | 0000017/2025 | 0000017/2025 | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA CASA DE LEIS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 | AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 27.489.125/0001-83 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/01/2025 | | 0000024/2025 | 0000014/2025 | 0000014/2025 | IMPORTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA DE LEIS. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 10.000,00 | R$ 890,45 | R$ 890,45 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0018902/2025 | 0000019/2025 | 0000035/2025 | 0000036/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | SANDRIELY AMORIM RODRIGUES | ***.385.196-** | R$ 27.000,00 | R$ 2.032,09 | R$ 1.871,98 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0017691/2025 | 0000018/2025 | 0000034/2025 | 0000035/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | Sabrina Campos Correa | ***.116.496-** | R$ 27.000,00 | R$ 2.032,09 | R$ 1.871,98 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0017576/2025 | 0000017/2025 | 0000033/2025 | 0000034/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | NEURA DA SILVA PEREIRA | ***.471.066-** | R$ 95.000,00 | R$ 7.411,44 | R$ 5.655,09 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0017690/2025 | 0000016/2025 | 0000032/2025 | 0000033/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA | ***.838.196-** | R$ 20.000,00 | R$ 1.524,07 | R$ 1.409,68 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0017695/2025 | 0000015/2025 | 0000031/2025 | 0000032/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | LORENA RIBEIRO CARDOSO | ***.107.556-** | R$ 31.500,00 | R$ 2.401,53 | R$ 2.208,17 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0005002/2025 | 0000014/2025 | 0000030/2025 | 0000031/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | Leonardo Gomes Sanglard | ***.049.426-** | R$ 95.000,00 | R$ 7.411,44 | R$ 5.655,09 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |