| |
|
Detalhes
| 25/06/2024 | 00000019/2024 | 0000132/2024 | 0000377/2024 | 0000401/2024 | AQUISICAO DE PORTAS-DIPLOMA PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS REALIZADA DIA 19 DE JUNHO DE 2024 PELA CAMARA MUNICIPAL DE LAJINHA | JOAO CARLOS ALKIMIM LEITE00437692680 | 12.699.964/0001-59 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/06/2024 | | 0000030/2024 | 0000374/2024 | 0000397/2024 | VALOR REFERENTE A A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 2.000,00 | R$ 41,66 | R$ 41,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/06/2024 | 0000016/2024 | 0000130/2024 | 0000373/2024 | 0000396/2024 | LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE NA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE LAJINHA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024. | ANDREIA AMBROSIO MEDEIROS PEREIRA | 04.199.252/0001-42 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/06/2024 | 0000008/2024 | 0000092/2024 | 0000372/2024 | 0000395/2024 | AQUISICAO DE MEDALHAS, COMENDAS E PLACAS COMEMORATIVAS PARA AS SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAJINHA QUE SERAO REALIZADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024. | HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA | 07.695.395/0001-33 | R$ 16.910,00 | R$ 7.820,00 | R$ 7.820,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/06/2024 | 0000015/2024 | 0000131/2024 | 0000371/2024 | 0000394/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE ORNAMENTACAO, BUFFET E LOCACAO PARA SUPRIR A NECESSIDADE NA REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO ILUSTRE E LAJINHENSE REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE LAJINHA NO MES DE JUNHO DE 2024. | ELIETE HUBNER FRANCA CAMARGO - ME | 18.573.028/0001-83 | R$ 35.100,00 | R$ 35.100,00 | R$ 35.100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/06/2024 | | 0000041/2024 | 0000370/2024 | 0000393/2024 | VALOR REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DE VEREADOR DESTA CASA DE LEIS | JOSE CAMILO MIGUEL | ***.167.306-** | R$ 7.000,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/06/2024 | | 0000034/2024 | 0000369/2024 | 0000392/2024 | VALOR REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DE VEREADOR DESTA CASA DE LEIS | NEURA DA SILVA PEREIRA | ***.471.066-** | R$ 7.000,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/06/2024 | | 0000033/2024 | 0000368/2024 | 0000391/2024 | VALOR REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DE VEREADOR DESTA CASA DE LEIS | ANTONIO JOSE DA FONSECA | ***.219.846-** | R$ 7.000,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/06/2024 | | 0000078/2024 | 0000367/2024 | 0000390/2024 | VALOR REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DE VEREADOR DESTA CASA DE LEIS | JULIO MARIA DA SILVA | ***.462.576-** | R$ 5.000,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/06/2024 | | 0000039/2024 | 0000366/2024 | 0000389/2024 | VALOR REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DE VEREADOR DESTA CASA DE LEIS | SAULO SANCHES DE SOUZA JUNIOR | ***.060.066-** | R$ 7.000,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |